ISBN/价格: | 978-7-115-63215-9:CNY89.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 内部控制审计实务指南/.高雅青,李三喜,施莹华主编 |
出版发行项: | 北京:,人民邮电出版社:,2024.01 |
载体形态项: | 281页:;+26cm |
丛编项: | 普华审计实务工具书系列 |
一般附注: | 普华经管 |
提要文摘: | 本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了内部控制审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视内部控制审计,全面掌握内部控制审计实战技巧。 |
并列题名: | Practice guide to internal control audit eng |
题名主题: | 企业 内部审计 指南 |
中图分类: | F239.45-62 |
个人名称等同: | 高雅青 主编 |
个人名称等同: | 李三喜 主编 |
个人名称等同: | 施莹华 主编 |
记录来源: | CN JCXA 20240910 |